Le fatture con errore sono identificabili sul portale nell'elenco delle fatture con uno stato di colore rosso.
Nell'elenco delle fatture, lo stato indica la ragione iniziale del rifiuto: rifiutata per dematerializzazione, rifiutata per clearance, ecc.
Una descrizione dello stato consente di avere maggiori precisazioni sulla causa del rifiuto.
È possibile visualizzare il motivo del rifiuto nella lista delle fatture emesse aggiungendo la colonna "Motivo del rifiuto".
Ricevi anche il motivo del rifiuto nella tua e-mail "Fattura non conforme".
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